發(fā)布時(shí)間:2011-11-09 共1頁
部門名稱:審計(jì)監(jiān)察部
上級部門:財(cái)務(wù)中心
下級部門:審計(jì)監(jiān)察組
部門本職:審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動,督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計(jì)劃。
主要職能:
(1) 貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度,制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。
(2) 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。
(3) 制訂年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(4) 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
(5) 對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
(6) 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
(7) 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的基建工程項(xiàng)目的概(預(yù))算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。
(8) 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)。
(9) 審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。
(10) 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。
(11) 審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。
(12) 審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。
(13) 對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。
(14) 重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。
(15) 負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級(含)以上管理人員離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。
(16) 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。
(17) 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。
(18) 參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。
(19) 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù),配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會審計(jì)監(jiān)察室對公司所進(jìn)行的審計(jì)。
(20) 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。
(21) 配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。
(22) 組織做好審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
(23) 組織做好保密工作。
管轄范圍:
(1) 審計(jì)監(jiān)察部員工。
(2) 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。
(3) 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。